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本網訊 4月24日,西能集團組織開展集團公司內部審計管理辦法、審計整改工作管理辦法及其相關案例宣貫,旨在進一步提升集團公司內部審計在經營管理、提高經濟效益,防范經營風險中的職能作用。集團公司各職能部門、各權屬公司相關人員參加培訓。

審計部負責人周霞同志結合近期開展的內部審計質量調研檢查情況,深入剖析各權屬公司在實際開展內部審計工作中存在的問題,并進行總結發言。審計部有關同志就內部審計管理辦法、內部審計整改工作管理辦法,針對在執行過程中可能存在的疑問和制度有關要求,進行重要章節的解析宣講。
本次宣貫還邀請了立信中聯會計師事務所特殊普通合伙貴州分所負責人張印同志就審計案例進行宣貫,進一步加深參訓人員對內部審計的認識。
此次宣貫進一步強化了內審管理、提升了監督效果,為充分發揮內部審計基礎防線作用、推動內部審計工作實現高質量發展打下更加堅實的基礎。(通訊員:王津;編輯:蔣易宏;二審:路艷寧;三審:肖玲)



